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老師,屬于21年的費用,沒有暫估 22年1月開票,22年入賬,所以22年匯算21年時納稅調減了21年的,正常22年再調增就可以吧,那如果這比費用現(xiàn)在不讓稅前扣除,那我是不是現(xiàn)在作廢,匯算時再調增,,

84784981| 提問時間:2023 01/12 20:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你到時照上直接做了當年的費用嗎?如果是的話,可以這么做的,然后匯算的時候再調增
2023 01/12 20:08
84784981
2023 01/12 20:11
老師,22年收到的,也計入到22年費用,沒入到21年,所以調減了21年的,正常調增22年就可以吧?但現(xiàn)在這比費用要作廢
郭老師
2023 01/12 20:11
你好,對的,是的,實際有業(yè)務的賬上不用做,你只需要調表就行了
84784981
2023 01/12 20:14
那是不是要作廢的話,正常紅沖,匯算時再調增?
郭老師
2023 01/12 20:18
你好是的 匯算清繳調你已經在之前抵扣了
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