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公司交際招待費(fèi)收到專票是不是先抵扣進(jìn)項(xiàng)再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 14:33
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
對(duì)于公司交際招待費(fèi)收到的專票,需要依照關(guān)于企業(yè)所得稅的相關(guān)規(guī)定來(lái)辦理稅收處理。一般情況下,企業(yè)收到專票時(shí),應(yīng)當(dāng)先抵扣進(jìn)項(xiàng),即在收到專票時(shí),企業(yè)按照其發(fā)票上的稅額,從應(yīng)納稅額中扣除相應(yīng)的稅款,然后申報(bào)納稅,否則未抵扣進(jìn)項(xiàng)的專票收入,則應(yīng)按照收入當(dāng)期應(yīng)納稅額進(jìn)行申報(bào)納稅。 抵扣進(jìn)項(xiàng)后,企業(yè)就可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,即從企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額支出中,銷售出去的專票可以進(jìn)行抵扣。同時(shí),抵扣進(jìn)項(xiàng)不僅僅針對(duì)專票收入,另外的私人支出也可以進(jìn)行抵扣,這就為企業(yè)減少稅收支出提供了機(jī)會(huì)。 另外,在此過(guò)程中,企業(yè)應(yīng)當(dāng)注意及時(shí)開具增值稅發(fā)票,并留存專票,作為未來(lái)進(jìn)行稅收處理的證據(jù),以確保在稅務(wù)上的權(quán)益。
2023 01/12 14:40
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