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老師您好,我上月期末留底有未交增值稅有20萬,銷項10萬。我本月報稅要怎么做賬呢

84784999| 提問時間:2023 01/11 18:17
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
上月期末留底時,未交增值稅有20萬,而銷項10萬的情況,本月報稅的話,納稅主體應(yīng)按照本月實際應(yīng)納稅額來報稅,當時留底的未交稅款并不計入本月發(fā)生額,因此,本月報稅繳款額應(yīng)減去上月未納稅款10萬,以及本月應(yīng)納稅額減去上月留底的20萬,才是本月實際應(yīng)繳稅款的數(shù)額。 此外,增值稅的計算方式也有很多變動,比如納稅減按照簡易辦法征收等,根據(jù)具體情況對照實際稅負,及時調(diào)整計稅方式,并詳細了解有關(guān)規(guī)定,以免造成稅款繳納不足或者過多,給企業(yè)經(jīng)營帶來損失。
2023 01/11 18:27
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