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如果月末增值稅進項有留底,我把留底轉(zhuǎn)到應交稅金--留底扣稅額,那下一個月這個留底額要怎么處理?如果做憑證?

84785039| 提問時間:2017 07/19 08:31
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李愛文老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
如果增值稅屬于有留抵稅額,通常是結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費——未交增值稅”科目的借方。 如果下月需要交稅,就會結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費——未交增值稅”的貸方,這樣再來看“應交稅費——未交增值稅”的余額;如果還是借方余額,說明本月繼續(xù)的留抵稅額;如果是貸方余額,就是本月需要交的增值稅
2017 07/19 08:33
84785039
2017 07/19 09:18
那余額在借方,需要留底,下個月不需要對這個留底做其他會計分錄了吧
李愛文老師
2017 07/19 09:28
不用做分錄,就會在余額進行計算。就可以看出交多少稅了
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