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老師,我上個月有留底的進項,留底額我全部轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方,今個月,留底數(shù)夠扣,不用交稅,那怎樣做分錄

84784976| 提問時間:2023 08/29 14:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 08/29 14:03
84784976
2023 08/29 14:08
那老師,那個留底稅額是反映再轉(zhuǎn)出未交增值稅那里是嗎
家權(quán)老師
2023 08/29 14:09
一般是留抵就不用做分錄,已經(jīng)做了就不用管他
84784976
2023 08/29 14:11
如果本月留底不夠扣,那不做分錄。數(shù)不是不對
84784976
2023 08/29 14:13
例如這樣的例子,我分錄怎樣寫
家權(quán)老師
2023 08/29 14:16
按我前邊的分錄,計算出是留抵,就不做賬,要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)
84784976
2023 08/29 14:24
意思就是說7-8月都不用把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅那里。是嗎
家權(quán)老師
2023 08/29 14:27
是的,計算出是留抵就不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784976
2023 08/29 14:30
那我9月算出要交增值稅的金額,那我就要把進項稅額和銷項稅額7-9月的總數(shù)都要轉(zhuǎn)出? 轉(zhuǎn)出未交增值稅,對嗎
家權(quán)老師
2023 08/29 14:34
嗯嗯,就那樣操作就是了
84784976
2023 08/29 14:37
好,還有一個問題,就是我有加計抵扣的,7月的時候我有加計抵扣額10未抵扣,8月 又不用交稅,9月就要加稅,那這個加計抵扣的怎樣列分錄
家權(quán)老師
2023 08/29 14:41
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益-加計扣除
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