問題已解決

老師,您好!請教您:我廠跟供應商簽了一份163401.96的竹板購銷合同。簽合同當天已經(jīng)通過銀行存款付給供應商10萬元,貨還沒收到。余下的63401.96元沒有付。請問,這怎么做會計分錄?

84784955| 提問時間:2023 01/09 20:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,借 預付賬款 10 貸 銀行存款 10
2023 01/09 20:58
84784955
2023 01/09 21:01
余下欠供應商的款63401.96元,要不要做分錄?
小鎖老師
2023 01/09 21:02
這個是不需要的哈
84784955
2023 01/09 21:03
不做的話,怎么知道我廠還差供應商63401.96元呢?
小鎖老師
2023 01/09 21:03
因為你你開始都沒收到任何東西吧
84784955
2023 01/09 21:05
是的,但是根據(jù)合同金額的總數(shù)是163401.96元
小鎖老師
2023 01/09 21:06
那你就沒法做的,因為你也沒有收到商品,也沒有支付任何錢
84784955
2023 01/09 21:08
沒收到貨,付了10萬
小鎖老師
2023 01/09 21:09
對,這個是實際流水了,所以才做借 預付?
84784955
2023 01/09 21:11
老師,63401.96不用先做往來,是嗎?
小鎖老師
2023 01/09 21:12
嗯對,這個是不需要的
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