問題已解決

其他應(yīng)付款-社保年末的時候有貸方負數(shù)余額,應(yīng)該是計提和發(fā)放的時候數(shù)據(jù)有錯誤造成的,我想把這個科目調(diào)平成零,請問應(yīng)該調(diào)到哪個科目?

84785036| 提問時間:2023 01/08 22:10
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學你好,要先檢查原因
2023 01/08 22:17
84785036
2023 01/08 22:18
計提社保的時多計提了其他應(yīng)付款社保,現(xiàn)在要怎么調(diào)?
立峰老師
2023 01/08 22:23
個人的多計提,就是員工的工資多扣了 借: 其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬
立峰老師
2023 01/08 22:23
隨后發(fā)給員工就可以
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