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老師,12月有交增值稅怎么計提及結(jié)轉(zhuǎn)?還有之前有進項、銷項、己交稅金12月末的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785018| 提問時間:2023 01/07 18:42
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,分錄如下 借*應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 代*應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 01/07 18:44
悠然老師01
2023 01/07 18:46
之前有進項、銷項、己交稅金可以不結(jié)轉(zhuǎn),要結(jié)平的分錄 借*應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額等 貸*應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84785018
2023 01/07 19:03
好的,謝謝
悠然老師01
2023 01/07 19:03
不用客氣,給個五星好評就行
84785018
2023 01/07 19:09
我剛剛做了這筆分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅兩邊都有余額呢?
悠然老師01
2023 01/07 19:10
未交增值稅肯定有余額,交了才沒有,轉(zhuǎn)出未交年度不結(jié)平也有余額
84785018
2023 01/08 16:41
應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,未交增值稅平時我沒掛這個科目啊,我是一般納稅人
悠然老師01
2023 01/08 18:36
未交是核算轉(zhuǎn)出的應(yīng)交稅費,不交就有余額
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