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年末應交稅費科目怎么結轉?

84784999| 提問時間:2023 01/07 16:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是一般納稅人單位,銷項稅額和進項稅額的結轉嗎??
2023 01/07 16:34
84784999
2023 01/07 16:36
是的,老師
鄒老師
2023 01/07 16:36
你好,如果是銷項稅額大于 進項稅額,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
84784999
2023 01/07 16:44
應交稅費未交增值稅和應交稅費轉出未交增值稅的余額怎么處理呢?
鄒老師
2023 01/07 16:45
你好,如果是銷項稅額大于 進項稅額,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 兩個分錄之后,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)已經(jīng)沒有余額了,今后繳納了就這樣做分錄 借:應交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款 繳納了之后,應交稅費—未交增值稅也沒有余額了?
84784999
2023 01/07 16:52
我每月計提增值稅的分錄是這樣:借:應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金——未交增值稅 借:應交稅金——未交增值稅 貸:銀行存款 那么應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅余額怎么處理呢?
鄒老師
2023 01/07 16:52
你好,在你的分錄之前還需要做一筆這個分錄啊? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
84784999
2023 01/07 16:55
這筆分錄也是每個月都需要做的嗎?
鄒老師
2023 01/07 16:56
你好,銷項大于進項的時候,就需要這樣結轉
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