問題已解決
老師,我想請教一下,10月份員工從企業(yè)借款3000元,12月中旬還回賬上3000元; 10月的會計分錄是:借:其他應(yīng)付款--XX 3000 貸:銀行存款 3000 12月的會計分錄是:借:銀行存款 3000 貸:其他應(yīng)付款--XX 3000 那這個季報的電子稅務(wù)局申報的時候關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表是不是需要把這3000元調(diào)到其他應(yīng)收款里面去?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
對的
這個需要的
2023 01/06 15:19
84784975
2023 01/06 15:45
像這種情況,因為是第三季度發(fā)生的(10月和12月)這個其他應(yīng)付款的一進(jìn)一出在資產(chǎn)負(fù)債表上就像借貸相抵了,期末余額顯示是0,這個就不需要調(diào)整到其他應(yīng)收款里了吧?
樸老師
2023 01/06 15:51
同學(xué)你好
對的
往來沒有了哦
84784975
2023 01/06 16:00
老師,我想咨詢一下就是這個月大申報嘛,財產(chǎn)和行為稅申報這個是申報:印花稅--稅目--營業(yè)賬簿(22年有實收資本或者資本公積)有就核算增加的數(shù)據(jù),沒有就0申報對吧?(在沒有其他合同的情況下)
樸老師
2023 01/06 16:07
同學(xué)你好
依次點擊“我要辦稅”→“稅費申報及繳納”→“申報稅(費)清冊”,進(jìn)入其他申報頁面,選擇財產(chǎn)和行為稅合并納稅申報,點擊【填寫申報表】按鈕。?
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