問題已解決

公司11月買了一輛車,我抵扣了增值稅,那這個月申報所得稅時,可以一次性抵扣所得稅嗎?我賬上應(yīng)該怎么做?我下次申報所得稅時還需要做什么?

84785038| 提問時間:2023 01/06 13:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,賬上做固定資產(chǎn),12月份開始折舊,加上這個不影響的。這個月申報第四季度的所得稅,填寫固定資產(chǎn)加速追就表就可以了。
2023 01/06 13:54
郭老師
2023 01/06 13:55
在匯算時候也調(diào)減,然后在明年匯算清繳的時候,每年都需要調(diào)增。
84785038
2023 01/06 13:56
關(guān)鍵是 賬上計提折舊是按3年來提,而我已經(jīng)一次性抵扣了,下季度申報所得稅時,豈不是重復(fù)了?
84785038
2023 01/06 13:56
還有就是11月開的發(fā)票,12月發(fā)票才拿來,我能12月補做11月購入的固定資產(chǎn),同時計提12月的折舊嗎
郭老師
2023 01/06 13:57
那你張做錯了,一張上為什么要一次折舊?賬上有一次折舊的嗎?會計上沒有一次折舊的,只有稅法上有。
84785038
2023 01/06 13:58
不是這個意思,我的意思是折舊賬上該怎么計提就計提,只是申報所得稅時可以加速折舊,也就是一次性計入成本了,以后每季度都要調(diào)增嗎?
郭老師
2023 01/06 14:02
是的,是這么給做的 匯算調(diào)增,不是季度
84785038
2023 01/06 14:03
也就是申報年報的時候才調(diào)增 當(dāng)年賬上計提的折舊額嗎?
郭老師
2023 01/06 14:04
對的,是的,是這么做的。
84785038
2023 01/06 14:05
那我11月沒有做購入固定資產(chǎn),12月可以補做一筆嗎?同時計提12月的折舊
郭老師
2023 01/06 14:06
可以的,可以這么做的。
84785038
2023 01/06 14:06
謝謝老師,那如果今年我公司虧損,我也能加速折舊一次性抵扣成本嗎?
郭老師
2023 01/06 14:10
可以的,可以使用的,但是沒有必要吧。
84785038
2023 01/06 14:12
虧損比較少,這里申報所得稅不一次性抵扣了,下次就不能一次性了呀,只能按賬上金額抵扣成本了呀。我是在所得稅季報里加速折舊嗎
郭老師
2023 01/06 14:13
自己決定就行了,我們只是給你一個建議也可以吧
84785038
2023 01/06 14:17
好的,謝謝啊,我是在所得稅季報里做加速折舊還是申報年報的時候做呢
郭老師
2023 01/06 14:17
都可以的,正規(guī)的是預(yù)繳和匯算清繳都填寫。
84785038
2023 01/06 14:18
也就是 我這個月做的時候 所得稅季報里也要填寫一次加速折舊,申報年報的時候又要做一次嗎?
郭老師
2023 01/06 14:19
你好是的,是這么做的。
84785038
2023 01/06 14:20
好的 謝謝老師 辛苦啦
郭老師
2023 01/06 14:22
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~