問(wèn)題已解決

老師,我們有增值稅加計(jì)抵扣5%,這部分金額怎么做分錄呢!比如我們從11月份開(kāi)始申報(bào)加急抵扣,本月加急抵扣了2000塊,還有余額5000塊以后在抵扣!

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:01/04 13:50
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入
01/04 13:50
84784989
01/04 13:52
加計(jì)抵扣的余額是不是暫時(shí)不抵扣,就不做會(huì)計(jì)分錄處理呢
冉老師
01/04 13:55
是的,你說(shuō)的很對(duì)的
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