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增值稅如何在賬目上進(jìn)行登記?

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/06 11:10
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增值稅是由企業(yè)和個(gè)人在銷售商品、提供勞務(wù)和使用財(cái)產(chǎn)等活動(dòng)中,在金額流通的全過程中被征收的稅款,因此,在賬目上進(jìn)行登記的內(nèi)容與收入有關(guān)。 一、應(yīng)納稅額登記 1、實(shí)繳稅款登記:將實(shí)際繳納的增值稅記入應(yīng)收稅賬戶,把金額記入賬本,如果使用現(xiàn)金支付,將現(xiàn)金記入應(yīng)收賬款,把金額記入現(xiàn)金流量表。 2、應(yīng)繳稅款的登記:從銷售額中扣除已實(shí)繳的稅款,把剩余部分登記為應(yīng)繳稅款,應(yīng)繳稅款的金額記入賬本,并記入應(yīng)交稅賬戶。 二、關(guān)于增值稅的報(bào)表登記 1、增值稅納稅申報(bào)表:企業(yè)根據(jù)本財(cái)年增值稅納稅申報(bào)表把應(yīng)繳稅款和實(shí)繳稅款登記在賬目上,納稅申報(bào)表要求明確發(fā)生金額和稅額,應(yīng)注意企業(yè)提供的財(cái)務(wù)報(bào)表是否正確。 2、增值稅清單:進(jìn)行增值稅結(jié)算時(shí),企業(yè)應(yīng)根據(jù)當(dāng)月增值稅清單,把應(yīng)繳及實(shí)繳稅款記入賬目,并與財(cái)務(wù)報(bào)表做出對比。 以上就是增值稅在賬目上進(jìn)行登記的內(nèi)容,企業(yè)在實(shí)施登記時(shí),應(yīng)仔細(xì)核對財(cái)務(wù)報(bào)表,確保登記內(nèi)容的準(zhǔn)確不計(jì)。
2023 01/06 11:18
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