問題已解決

1將本月發(fā)生的制造費用360 000元轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”賬戶。 2銷售給富杰公司甲材料3000千克每千克售價7元,貨款21000,增值稅銷項稅為3570元,款項尚未收到。輸入答案 3結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本300000元 4用銀行存款6000元支付罰款支出 5結(jié)轉(zhuǎn)本月實現(xiàn)的各項收入,其中產(chǎn)品銷售收入148000元,營業(yè)外收入32000元 6結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的各項費用,其中:主營業(yè)務(wù)成本40000元,銷售費用1500元,稅金及附加2000元,管理費用33600元,財務(wù)費用450元,營業(yè)外支出22450元。輸入答案 7實現(xiàn)利潤總額4000 000元,按25%的稅率計算所得稅費用并予以結(jié)轉(zhuǎn) 8年末結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤53600元 9按稅后利潤300000元的10%提取盈余公積 金 10按規(guī)定計算出應(yīng)支付給投資者的利潤100000 元

84785011| 提問時間:2023 01/06 10:11
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好題目要求做好什么
2023 01/06 10:12
84785011
2023 01/06 10:13
會計分錄
84785011
2023 01/06 10:13
就是借貸啥的然后把數(shù)寫上
暖暖老師
2023 01/06 10:17
1借生產(chǎn)成本360000 貸制造費用360000
暖暖老師
2023 01/06 10:17
2借應(yīng)收賬款24570 貸主營業(yè)務(wù)收入21000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅3570
暖暖老師
2023 01/06 10:18
3借主營業(yè)務(wù)成本300000 貸庫存商品300000
暖暖老師
2023 01/06 10:18
4借營業(yè)外支出6000 貸銀行存款6000
暖暖老師
2023 01/06 10:18
5借主營業(yè)務(wù)收入148000 營業(yè)外收入32000 貸本年利潤180000
84785011
2023 01/06 10:18
就一個嗎
暖暖老師
2023 01/06 10:19
6借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本40000 銷售費用1500 稅金及附加2000 管理費用33600 財務(wù)費用450 營業(yè)外支出22450
暖暖老師
2023 01/06 10:19
7借所得稅費用1000000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅1000000
暖暖老師
2023 01/06 10:20
8借本年利潤53600 貸利潤分配未分配利潤53600
暖暖老師
2023 01/06 10:20
9借利潤分配提取法定盈余公積30000 貸盈余公積法定盈余公積30000
暖暖老師
2023 01/06 10:20
10借利潤分配現(xiàn)金股利100000 貸應(yīng)付股利100000
84785011
2023 01/06 10:23
肯定對嗎
暖暖老師
2023 01/06 10:24
對呀,做完了已經(jīng)這里
描述你的問題,直接向老師提問
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