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甲企業(yè)為生產(chǎn)家電的一般納稅人,2021年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將一批電視機銷售給乙企業(yè),開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,稅額為26 000元:同時收取了22 600元的包裝費,未開具發(fā)票: (2)將一批洗衣機銷售給丙商場,該批洗衣機不含稅的售價為500000元,由于丙商場購買數(shù)量較大,甲企業(yè)給予其9折優(yōu)惠,銷售額和折扣額在同一張增值稅專用發(fā)票的金額欄分別注明: (3)甲企業(yè)月初購進一臺設(shè)備用于生產(chǎn)電視機,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為19500元; (4)從小規(guī)模納稅人處購進一批原材料用于生產(chǎn)洗衣機,取得的增值稅普通發(fā)票上注明的價款為100 000元,稅額為3000元; (5)購進一批原材料用于生產(chǎn),該批原材料不含稅的售價為250000元,稅額為32 500元,同時支付運費10000元,運費的增值稅稅額為900元;購進的材料和運費均

84784988| 提問時間:2023 01/05 19:50
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
1.銷項稅額=26000+22600/1.13*0.13+500000*0.9*0.13=87100 2.進項稅額轉(zhuǎn)出=10000*0.13=1300 3.進項稅額=19500*0.13+32500+900=35935 4.應(yīng)交增值稅=87100-(35935-1300)=52465
2023 01/05 19:50
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