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增值稅應(yīng)納稅額的計算某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù),計算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額:(1)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,已驗收入庫。取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為50萬元,另外支付購貨運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費2萬元,增值稅0.18萬元。(2)購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺,取得增值稅專票注明價款10萬(3)將企業(yè)生產(chǎn)的一批產(chǎn)品通過民政部門捐贈給災(zāi)區(qū),該產(chǎn)品的成本價為10萬元,銷售價格20萬元。(4)銷售甲商品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,價款為70萬元,稅額9.1萬元(5)銷售乙商品給某公司,開具普通發(fā)票,價稅合計為22.6萬元(6)接受外單位委托加工應(yīng)稅產(chǎn)品一批,收取委托方提供的原材料5.87萬元,收取加工費1.9775萬(含增值稅)(7)將外購的原材料一批用于企業(yè)職工福利,該材料成

84785010| 提問時間:2021 12/20 10:03
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依依
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
同學(xué)你好!你這是要寫分錄嗎
2021 12/20 10:04
84785010
2021 12/20 10:12
計算一下增值稅
依依
2021 12/20 10:13
好的 同學(xué),算好給你
84785010
2021 12/20 10:14
增值稅稅額
84785010
2021 12/20 10:15
增值稅應(yīng)納稅額的計算某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù),計算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額:(1)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,已驗收入庫。取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為50萬元,另外支付購貨運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費2萬元,增值稅0.18萬元。(2)購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺,取得增值稅專票注明價款10萬(3)將企業(yè)生產(chǎn)的一批產(chǎn)品通過民政部門捐贈給災(zāi)區(qū),該產(chǎn)品的成本價為10萬元,銷售價格20萬元。(4)銷售甲商品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,價款為70萬元,稅額9.1萬元(5)銷售乙商品給某公司,開具普通發(fā)票,價稅合計為22.6萬元(6)接受外單位委托加工應(yīng)稅產(chǎn)品一批,收取委托方提供的原材料5.87萬元,收取加工費1.9775萬(含增值稅)(7)將外購的原材料一批用于企業(yè)職工福利,該材料成本為6萬,其進(jìn)項稅額為0,78萬。該原材料系以前購入,已在當(dāng)月申報抵扣進(jìn)項稅額。要求:計算本月應(yīng)繳納的增值稅稅
依依
2021 12/20 10:18
同學(xué),你參考一下 進(jìn)項稅額:50*0.13+0.18+10*0.13-(7)進(jìn)項轉(zhuǎn)出 銷項稅額:20*0.13+9.1+22.6*0.13/1.13+1.9775/1.13*0.13 應(yīng)交增值稅:銷項減去進(jìn)項
84785010
2021 12/20 10:24
謝謝啦 嘻嘻嘻嘻嘻
84785010
2021 12/20 10:39
1、甲企業(yè)為一般納稅義務(wù)人,期初留抵稅額5萬元,本月進(jìn)項稅已認(rèn)證。本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)銷售貨物,開出增值稅專用發(fā)票,售價120萬,稅率13%(2)零售業(yè)務(wù),開出增值稅普通發(fā)票,金額22.6萬(3)銷售2005年購進(jìn)的一臺設(shè)備,收款51500元。(4)提供加工勞務(wù),收取加工費10萬元,開出增值稅專用發(fā)票(5)倉庫保管不善,丟失貨物成本4萬元(6)購進(jìn)一批貨物,取得進(jìn)項稅票稅額10萬元要求:計算本月應(yīng)納增值稅(銷項稅、進(jìn)項稅、應(yīng)納稅額)
84785010
2021 12/20 10:45
可以解答一下嘛老師
依依
2021 12/20 11:22
同學(xué),一樣的銷項減進(jìn)項就可以了
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