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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅-?-般納稅人,?適用增值稅稅率為13%,2019年?10月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)?銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元。 (2)?銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額36萬元。 (3)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款80萬、進(jìn)項(xiàng)稅10.4萬。 求:該企業(yè)在2019年10月應(yīng)繳納的增值稅額。

84785027| 提問時(shí)間:2020 07/05 09:56
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崔老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
2019年10月應(yīng)繳納的增值稅額=100*13%+36/1.13*13%-10.4=6.74萬元。
2020 07/05 09:59
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