問題已解決

老師,12月份預(yù)估費(fèi)用和成本入賬,23年匯算清繳之前取得發(fā)票,如果暫估金額和實際發(fā)票金額一致的話,賬務(wù)需要做處理嗎?

84784959| 提問時間:2023 01/05 09:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 把發(fā)票直接附22憑證后面去; 不用單獨(dú)做分錄了? ?
2023 01/05 09:27
84784959
2023 01/05 09:30
如果暫估金額比發(fā)票金額大怎么處理
meizi老師
2023 01/05 09:31
你好; 紅沖了。 在 按發(fā)票做一遍? ?
84784959
2023 01/05 09:45
暫估時: 借:費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付賬款 1000 收發(fā)票時: 借:費(fèi)用 -900 貸:應(yīng)付賬款 -900這樣嗎? 會有一個差額,不需要做以前年度損益調(diào)整?
meizi老師
2023 01/05 09:48
你好 ;? ? 走以前年度損益調(diào)整去紅沖費(fèi)用 ;代替損益科目? ?
84784959
2023 01/05 09:54
暫估時: 借:費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付賬款 1000 收發(fā)票時: 借:以前年度損益調(diào)整 -900 貸:應(yīng)付賬款 -900
84784959
2023 01/05 09:54
暫估時: 借:費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付賬款 1000 收發(fā)票時: 借:以前年度損益調(diào)整 -900 貸:應(yīng)付賬款 -900 借:費(fèi)用 900 貸:應(yīng)付 900這樣嗎
meizi老師
2023 01/05 09:58
借借:以前年度損益調(diào)整 -1000 貸:應(yīng)付賬款 -1000? 然后做? ? 借以前年度損益調(diào)整 貸? 應(yīng)付賬款? ??
84784959
2023 01/05 10:27
暫估時: 借:費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付賬款 1000 收發(fā)票時: 借:以前年度損益調(diào)整 -1000 貸:應(yīng)付賬款 -1000 借:以前年度損益調(diào)整 900 貸:應(yīng)付 900
meizi老師
2023 01/05 10:30
對的;到時把余額轉(zhuǎn)利潤分配去? ?
84784959
2023 01/05 10:39
老師,如果匯算清繳之前無發(fā)票,需要做賬務(wù)處理嗎
meizi老師
2023 01/05 10:40
你好;? 需要的;暫估做賬哈? ?
84784959
2023 01/05 10:43
如何暫估做賬,老師能詳細(xì)列示一下分錄嗎
meizi老師
2023 01/05 10:46
?你好;? ?比如借管理費(fèi)用-暫估某費(fèi)用? 或者成本- 暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估? ?
84784959
2023 01/05 10:51
我的意思是12月份暫估了,但是匯算清繳之前無發(fā)票,需要做納稅調(diào)整,那賬務(wù)上是不是需要賬務(wù)處理,如何做賬務(wù)處理
meizi老師
2023 01/05 10:55
?你好 ;? 到時匯算調(diào)增處理; 你真實發(fā)生的金額 不單獨(dú)做分錄處理。 匯算填寫表格即可? ?
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