問(wèn)題已解決

老師,如果暫估成本金額與跨年后回來(lái)發(fā)票金額正好一致,需要做怎樣的賬務(wù)處理

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/16 22:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您暫估時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2020 03/16 22:30
84784989
2020 03/17 07:00
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/暫估
bamboo老師
2020 03/17 07:17
借 應(yīng)付賬款~暫估 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款
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