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“應交稅費-應交增值稅”月末是借方余額,應該怎么賬務處理?

84784993| 提問時間:2023 01/04 14:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好。是進項比銷項大嗎?
2023 01/04 14:13
84784993
2023 01/04 14:23
對,實際賬務上進項比銷項大,我報稅時進項勾選的比銷項小,交了7元的增值稅
84784993
2023 01/04 14:23
我不知道應該要怎么賬務處理
玲老師
2023 01/04 14:27
你好? 賬上錯了可以更正就行? 以稅務為準?
84784993
2023 01/04 14:31
沒做錯,進項比銷項大月末應該怎么處理?
玲老師
2023 01/04 14:38
你好 進項大不交稅 你交稅了這不對?
84784993
2023 01/04 14:55
增值稅申報點進項稅抵扣勾選的時候沒有那么剛好的金額就少勾選了幾元,這種怎么賬務處理了?
玲老師
2023 01/04 15:00
期末是借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,未交增值稅。交稅的時候借未交增值稅貸銀行存款。
84784993
2023 01/04 15:25
是這樣嗎?
84784993
2023 01/04 15:26
進項實際大于銷項,但抵扣勾選時沒有剛好的金額所以勾選了70元,交10元的稅,是這樣做分錄嗎?
玲老師
2023 01/04 15:29
增值稅計提和繳納是正確的。
84784993
2023 01/04 15:40
計提時應該憑證下面附什么附件?
玲老師
2023 01/04 15:52
做一個稅款的計算表就行。
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