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“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”月末是借方余額,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?

84784993| 提問時間:2023 01/04 14:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好。是進(jìn)項比銷項大嗎?
2023 01/04 14:13
84784993
2023 01/04 14:23
對,實際賬務(wù)上進(jìn)項比銷項大,我報稅時進(jìn)項勾選的比銷項小,交了7元的增值稅
84784993
2023 01/04 14:23
我不知道應(yīng)該要怎么賬務(wù)處理
玲老師
2023 01/04 14:27
你好? 賬上錯了可以更正就行? 以稅務(wù)為準(zhǔn)?
84784993
2023 01/04 14:31
沒做錯,進(jìn)項比銷項大月末應(yīng)該怎么處理?
玲老師
2023 01/04 14:38
你好 進(jìn)項大不交稅 你交稅了這不對?
84784993
2023 01/04 14:55
增值稅申報點進(jìn)項稅抵扣勾選的時候沒有那么剛好的金額就少勾選了幾元,這種怎么賬務(wù)處理了?
玲老師
2023 01/04 15:00
期末是借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,未交增值稅。交稅的時候借未交增值稅貸銀行存款。
84784993
2023 01/04 15:25
是這樣嗎?
84784993
2023 01/04 15:26
進(jìn)項實際大于銷項,但抵扣勾選時沒有剛好的金額所以勾選了70元,交10元的稅,是這樣做分錄嗎?
玲老師
2023 01/04 15:29
增值稅計提和繳納是正確的。
84784993
2023 01/04 15:40
計提時應(yīng)該憑證下面附什么附件?
玲老師
2023 01/04 15:52
做一個稅款的計算表就行。
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