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你好老師,計提工資時包含了罰款部分,實際上不應該包含罰款的,但是在支付的時候罰款用借方管理費用-工資(負數(shù))記賬,現(xiàn)在要怎么調賬啊 !謝謝老師。

84784997| 提問時間:2022 12/28 13:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?罰款是不在 計提金額之內(nèi)的 ; 你要 把罰款減去后做計提哈? ?
2022 12/28 13:39
84784997
2022 12/28 13:42
是的啊,但是都已經(jīng)提了,支付時用借方管理費用-工資(負數(shù))記賬的,這應該要怎么調啊
meizi老師
2022 12/28 13:48
?你好;? ?紅沖即可; 借管理費用- 負數(shù)金額; 貸應付職工薪酬- 金額負數(shù)? ?
84784997
2022 12/28 13:52
我支付時就是借管理費用- 負數(shù)金額,沖回還是負數(shù)嗎?老師
meizi老師
2022 12/28 13:53
你好; 是的;借貸方不變; 金額負數(shù)紅沖? ?即可?
84784997
2022 12/28 13:58
直接沖 就不在做任何分錄了吧
meizi老師
2022 12/28 13:58
你好; 是的;直接借貸方紅沖金額即可?
84784997
2022 12/28 13:59
好的謝謝老師
meizi老師
2022 12/28 13:59
不客氣的; 幫到你就好? ?;滿意請給予評價??
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