問(wèn)題已解決
要求:1.針對(duì)上述意見(jiàn)分歧,假如您是審計(jì)委員會(huì)主席,請(qǐng)逐項(xiàng)說(shuō)明是否贊同評(píng)價(jià)工作組的意見(jiàn),并說(shuō)明理由。 2.請(qǐng)逐項(xiàng)判斷資料3中各項(xiàng)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)是否 有效,并說(shuō)明理由。 見(jiàn)圖
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速問(wèn)速答17:21
2.資料(3)關(guān)于控制活動(dòng):
尊敬的學(xué)員您好!第一個(gè)不會(huì)呢,第二個(gè)關(guān)于內(nèi)控的,您可以參考一下。
①資金投放環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)無(wú)效。
理由:大額期權(quán)期貨交易應(yīng)當(dāng)實(shí)行集體決策或聯(lián)簽制度。
②資金籌集環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)無(wú)效。
理由:特別授權(quán)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行,并且要受到嚴(yán)格控制。
③物資采購(gòu)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)無(wú)效。
理由:公司應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)申請(qǐng)制度,明確相關(guān)部門和人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)審批程序。
④資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)無(wú)效。
理由:公司應(yīng)當(dāng)對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外包實(shí)施相應(yīng)的控制。
⑤商品銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效。
理由:雖然特定商品的銷售和收款未完全分離,但公司采取了必要的補(bǔ)償性控制措施,符合適應(yīng)性原則和成本效益原則的要求。
2022 12/28 19:25
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