老師,您好,能不能幫我看看這個(gè)題,租賃給公司,我覺得應(yīng)該做到固定資產(chǎn)里,怎么是其他業(yè)務(wù)收入 甲公司為制造業(yè)企業(yè),增值稅一般納稅人。2021年10月1日將一臺(tái)設(shè)備出租給乙公司(乙公司同 為增值稅一般納稅人、租入的設(shè)備用于企業(yè)管理部門),租期一年,全年租金于2021年10月1日 一次性支付12萬元(含稅)。甲公司實(shí)際收到款項(xiàng),并開具了增值稅專用發(fā)票給乙公司,乙公司 已通過綜合服務(wù)平臺(tái)勾選確認(rèn)用途。 要求:作出甲、乙公司2021年10月該項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(單位為“元”) 甲公司會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款?120 000?? ?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入?8 849.56?? ? ? ? ? ?? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?13 805.31?? ? ? ? ? ?? 預(yù)收賬款?97 345.13? 乙公司會(huì)計(jì)分錄:? 借:管理費(fèi)用?8 849.56?? ? ? ?? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?13 805.31?? ? ? ?? 預(yù)付賬款?97 345.13?? ?? 貸:銀行存款?120 000
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速問速答這個(gè)是經(jīng)營(yíng)租賃,租入方按月確認(rèn)費(fèi)用的額
出租方是確認(rèn)租金收入的
2022 12/27 16:08
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- 甲租賃公司為增值稅一般納稅人,本年1月1日與乙公司簽訂經(jīng)營(yíng)租賃合同,合同約定甲租賃公司向!乙公司出租一臺(tái)設(shè)備,租期12個(gè)月,租金共計(jì)6.78萬元(含增值稅),租賃開始日為2月1日,雙方約定乙公司要吧在1月15日向甲公司一次性全額支付租金。甲租賃公司本年1月15日收到乙公司支付的租金6.78萬元(含增值稅)。 1593
- 甲公司委托乙公司代銷一批貨物。甲公司 于2021年1月1日發(fā)出貨物,2021年12月1日收到 乙公司的代銷清單和全部貨款113萬元。甲公司 是按月繳納增值稅的企業(yè)。甲公司應(yīng)當(dāng)在何時(shí) 繳納增值稅?并提出納稅籌劃方案。 370
- 2.甲乙公司均為增值稅一般納稅人,本年3月甲公司銷售給乙公司的一批產(chǎn)品(乙公司購入該批產(chǎn)品作為原材料,且該原材料已驗(yàn)收入庫),成本為8000元,不含增值稅價(jià)款10000元,增值額1300元,且甲公司向乙公司開具了增值稅專用發(fā)票,乙公司尚未支付該筆貨款。乙公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。本年5月,乙公司因質(zhì)量問題將該批產(chǎn)品全部退回甲公司,甲公司向乙公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。 要求:(1)對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理 (2)對(duì)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理 483
- 主觀題 業(yè)務(wù)綜合題∶2021年10月21日,本公司向乙公司銷售一批產(chǎn)品,產(chǎn)品成本500萬元,合同約定售價(jià)600萬元,適用13%增值稅率,合同約定交款提貨。當(dāng)日,本公司于乙公司付款后向其開具增值稅專用發(fā)票及提貨單。10月25 日,乙公司發(fā)現(xiàn)上述產(chǎn)品5%質(zhì)量存在問題,要求予以退貨,本公司同意其要求,當(dāng)日收到退回貨物,并開具紅字增值稅專用發(fā)票并退回相應(yīng)款項(xiàng)。要求∶(1)編制2021年10月21日銷貨的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄;(2)編制2021年10月25日銷貨退回的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 80
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