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公司給員工繳納社保,會計分錄怎么寫,先從工資墊資,再到公司統(tǒng)一扣除的分錄,謝謝老師
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借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
后面扣除
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款
2022 12/27 14:59
84785021
2022 12/27 15:32
計提的時候怎么寫
王超老師
2022 12/27 15:32
計提?
不需要計提的阿
84785021
2022 12/27 15:36
社保分為公司部分和個人部分,我記得還要計提到管理費用里面
王超老師
2022 12/27 15:37
那個是你結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里面的,不是計提的
84785021
2022 12/27 15:38
不計提怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
王超老師
2022 12/27 15:38
你要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里面阿
84785021
2022 12/27 15:39
沒有明白
王超老師
2022 12/27 15:39
計提就是計算和提取。計提要按規(guī)定的比率與規(guī)定的基數(shù)相乘計算提取,列入某科目是指在一個規(guī)定的基數(shù)上(如支付的合法員工薪酬),乘以規(guī)定的比率(如應(yīng)付福利費全國規(guī)定的都是工資的14%),按此方法計算出來的就是應(yīng)提取的應(yīng)付福利費分過程,計入應(yīng)付福利費科目。按照會計核算一般原則中的謹(jǐn)慎性原則和真實性原則,財政部[1999]35號文增加了計提短期投資跌價準(zhǔn)備、存貨跌價準(zhǔn)備、長期投資減值準(zhǔn)備,加上計提應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備,統(tǒng)稱四項計提。
結(jié)轉(zhuǎn),或期末結(jié)轉(zhuǎn),指期末結(jié)賬時將某一賬戶的余額或差額轉(zhuǎn)入另一賬戶。這里涉及兩個賬戶,前者是轉(zhuǎn)出賬戶,后者是轉(zhuǎn)入賬戶,一般而言,結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出賬戶將沒有余額。也可以這樣說,結(jié)轉(zhuǎn)是指會計科目之間相互轉(zhuǎn)移,銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)、是將銷售的商品成本從庫存商品中轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,損益科目的結(jié)轉(zhuǎn)是將損益類科目的本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤科目中。
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