問題已解決

老師,如圖,本月進(jìn)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)如圖,銷-進(jìn)=應(yīng)交增值稅1155.92,但是上月有留抵-622.82,這樣我直接計(jì)提應(yīng)交增值稅533.11可以嗎

84784996| 提問時(shí)間:2022 12/26 21:16
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李某某老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,這樣子操作是可以的
2022 12/26 21:25
84784996
2022 12/26 21:54
但是這樣明細(xì)賬那里會(huì)有余額,不能把留抵消的體現(xiàn)出來,如圖
李某某老師
2022 12/26 22:16
你好。你這個(gè)明細(xì)賬是什么科目的。
李某某老師
2022 12/26 22:17
上期你將進(jìn)銷項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。然后未交增值稅就體現(xiàn)的是一個(gè)留抵的金額。本期再將增值稅的進(jìn)銷項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)過去。期末就是你本期應(yīng)該繳納的金額了
84784996
2022 12/26 22:21
明細(xì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出交增值稅
84784996
2022 12/26 22:26
銷項(xiàng)9847.16-進(jìn)項(xiàng)8691.24-留抵622.81=533.11,明細(xì)賬余額就是留底的進(jìn)項(xiàng),按理應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額應(yīng)該為0吧?
李某某老師
2022 12/26 22:37
嗯。最終都在未交增值稅科目中反應(yīng)就行了
84784996
2022 12/26 22:43
意思不用管這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)余額嗎
李某某老師
2022 12/27 07:26
你好。轉(zhuǎn)出未交增值稅起碼余額為0
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