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(1)計算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項稅。 (2)計算甲廠當(dāng)月的增值稅銷項稅。 (3)計算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計算甲廠被代收代繳的消費(fèi)稅。 (5)計算甲廠當(dāng)月銷售應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (保留兩位小數(shù))(問題見圖)

84785018| 提問時間:2022 12/26 15:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
(1)計算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項稅 26 +42*9%+1.04=30.82
2022 12/26 15:56
暖暖老師
2022 12/26 15:56
2、甲廠發(fā)生的增值稅銷項稅額的計算 450*13%+ 100*450/1500*13%=62.4
暖暖老師
2022 12/26 15:57
3應(yīng)交增值稅的計算是 62.4-30.82=31.58
暖暖老師
2022 12/26 15:57
4、代扣代繳消費(fèi)稅的計算 (42*91%+ 8)/(1-5%)*5%=2.43
暖暖老師
2022 12/26 15:58
5、甲廠應(yīng)交消費(fèi)稅的計算是 450*5% +100*450/1500*5%-2.43*50%*1600/2000=
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