問題已解決

你好,請(qǐng)問一下我們現(xiàn)在開票是免稅的,這里的數(shù)值要乘以97%嗎?這是上個(gè)季度的增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,我們銷售額是17800,上個(gè)季度別人給報(bào)的,這樣報(bào)對(duì)嗎?

84784984| 提問時(shí)間:2022 12/16 18:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要的,你開的是免稅的稅率直接填寫17800就可以的。
2022 12/16 19:02
84784984
2022 12/16 19:07
這是寫錯(cuò)了吧下面有一欄這個(gè)
郭老師
2022 12/16 19:08
你好 19和20藍(lán)是等于17800乘以3%
84784984
2022 12/16 19:23
我是不是最好更正一下?要不要更正呢
郭老師
2022 12/16 19:31
你賬上做的收入多少的 增值稅和所得稅收入是不是一致
84784984
2022 12/16 19:46
所得稅里寫的17800,營(yíng)業(yè)收入
郭老師
2022 12/16 19:46
修改一下增值稅申報(bào)表。
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