問(wèn)題已解決

位于A省市區(qū)的甲建筑公司為增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1) 在本地以預(yù)收款方式承接一個(gè)學(xué)校校舍改造工程,當(dāng)月收到預(yù)收款1600萬(wàn)元,支付含稅分包款300萬(wàn)元,該建筑工程在本月尚未開(kāi)工,甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。 (2) 在B省某縣承建一棟寫字樓,按照工程進(jìn)度及合同約定,本月取得含稅收入2500萬(wàn)元。甲公司將部分業(yè)務(wù)分包給乙公司(一般納稅人),支付含稅分包款500萬(wàn)元,取得了乙公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。 (4) 出租2020年9月自建的一處閑置倉(cāng)庫(kù),預(yù)收1年含稅租金收入150萬(wàn)元。 (5) 整體出售一幢位于D省某市的一處辦公用房,取得含稅收入4600萬(wàn)元。該辦公用房于2019年11月購(gòu)進(jìn),購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額2000萬(wàn)元,稅額180萬(wàn)元,價(jià)稅合計(jì)金額2180萬(wàn)元。 第一問(wèn)不用計(jì)計(jì)算銷項(xiàng)稅嗎,為什么

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/13 12:09
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里屬于預(yù)收 不需要涉及銷項(xiàng)稅額
2022 12/13 12:10
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