問題已解決

老師麻煩幫我看看,我這個應交稅費對不對。我們是進項比銷項多

84784995| 提問時間:2022 12/13 10:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? 這樣你是負數(shù)了。 是留底進項稅了。 你看看金額是否是對的 就可以了。? ?
2022 12/13 10:41
84784995
2022 12/13 10:44
我看的科目額表,那個轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是對的。那個應交稅費科目負數(shù)11303.9,進項稅額負數(shù)9836.6,還有未交增值稅負數(shù)1467.3。這些金額應該保留嗎?
meizi老師
2022 12/13 10:48
你好;? ? 你先去把你所有的明細科目月末都結轉(zhuǎn)了。? ? ?你才好核對你申報表增值稅是否一致? ?
84784995
2022 12/13 10:49
我增值稅報表里面期末留抵應該是8018.23,那我這些有余額的科目應該怎么結轉(zhuǎn)?突然一下整懵了,麻煩老師給我寫一下分錄。謝謝
meizi老師
2022 12/13 10:53
你好;? ? ? ? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
84784995
2022 12/13 10:55
我這個可能前面有忘記結轉(zhuǎn)了,我在11月可以結轉(zhuǎn)前面的嗎?前面的都結賬了。最后余額都去未交增值稅里面?
meizi老師
2022 12/13 10:58
你好1; 補結轉(zhuǎn)即可 ; 補做結轉(zhuǎn)哈? ?;對的??
84784995
2022 12/13 11:00
老師是不是我這個應交稅費的余額應該是在借方8018.23這個金額才對?
meizi老師
2022 12/13 11:03
你好1;? 是的; 就是借方才對的??
84784995
2022 12/13 11:05
那請問一下老師,我這個要怎么結轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在我這個金額在貸方了。而且金額感覺也不對,我前面有預繳的增值稅,計提預繳的時候借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-預繳增值稅。繳納稅款的時候借:應交稅費-預繳增值稅,貸:銀行存款。這樣是對的嗎?
meizi老師
2022 12/13 11:07
你好; 去紅沖之前的結轉(zhuǎn)分類。 按照正確的 做 ;? ? ?對的; 預交分類是對的??
84784995
2022 12/13 11:09
那老師這個未交增值稅要結轉(zhuǎn)到哪里去?
meizi老師
2022 12/13 11:13
你好; 這個就是最后的科目了。 你繳納后就平衡了??
84784995
2022 12/13 11:14
老師我還看見我有一個已交稅金,這個科目有余額嗎?如果沒有余額應該去哪個科目?
meizi老師
2022 12/13 11:15
你好 ;? ? ?月末結轉(zhuǎn)? ? ?借應交稅費-未交增值稅貸 已交稅金?
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