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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我做內(nèi)帳的時(shí)候把稅也做進(jìn)項(xiàng)稅跟銷項(xiàng)稅了,現(xiàn)在感覺不對,一直應(yīng)交稅費(fèi)有余額
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速問速答你好,內(nèi)賬不需要做價(jià)稅分離,收入,成本都是按含稅處理就是了
2019 10/29 16:09
84784963
2019 10/29 16:16
因?yàn)?月份新上的管家婆,我9月份的數(shù)據(jù)都已經(jīng)錄入了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么弄比較好
鄒老師
2019 10/29 16:17
你好,你可以這樣做調(diào)整分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸主營業(yè)務(wù)收入
借;庫存商品,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784963
2019 10/29 16:27
這個(gè)以后都只能這樣做了吧?因?yàn)楝F(xiàn)在有庫存了不能再弄含稅價(jià)了
鄒老師
2019 10/29 16:28
你好,你單位庫存商品金額不是錄入進(jìn)去的嗎?
84784963
2019 10/29 16:29
這樣還是不對吧,要是把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入,那主營業(yè)務(wù)成本就不對了吧
鄒老師
2019 10/29 16:30
你好,銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入就是這樣做分錄啊
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸主營業(yè)務(wù)收入
把進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整到庫存商品,借;庫存商品,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
你認(rèn)為不對的地方是?
84784963
2019 10/29 16:37
就是說9月份進(jìn)項(xiàng)216937.48元,銷項(xiàng)302082.07元
84784963
2019 10/29 16:38
銷項(xiàng)的意思我明白了,那進(jìn)項(xiàng)我不大明白
鄒老師
2019 10/29 16:39
你好
你之前這樣做分錄,借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款等科目
現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄,借;庫存商品,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),就可以把庫存商品調(diào)整到含稅金額入賬了
84784963
2019 10/29 16:43
怎么調(diào)整后還是一樣的分錄
鄒老師
2019 10/29 16:45
你好,不一樣啊
比如不含稅10000,稅金1300
你之前這樣做分錄,借;庫存商品10000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300,貸銀行存款等科目11300
現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄,借;庫存商品1300,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300
這樣調(diào)整之后庫存商品入賬金額是11300,進(jìn)項(xiàng)稅額是0了啊
84784963
2019 10/29 16:55
那領(lǐng)用材料這塊結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么弄
鄒老師
2019 10/29 16:57
你好
領(lǐng)用,借;生產(chǎn)成本,貸;原材料
發(fā)生生產(chǎn)成本,借;制造費(fèi)用,貸;應(yīng)付職工薪酬等科目
分配,借;生產(chǎn)成本,貸;制造費(fèi)用
完工入庫,借;庫存商品,貸;生產(chǎn)成本
銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
84784963
2019 10/29 17:00
不是我的意思是,我領(lǐng)用了不含稅的原材料,已經(jīng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我變成含稅的再怎么弄
鄒老師
2019 10/29 17:05
你好,先把材料購進(jìn)換成含稅的,借;原材料,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
然后做上面的幾筆分錄
84784963
2019 10/29 18:14
就是把我當(dāng)月領(lǐng)用得原材料換成含稅的,剩下的還放在應(yīng)交稅費(fèi)那,我這樣理解對嗎?
鄒老師
2019 10/29 18:39
你好,不對,剩下的不在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)體現(xiàn)了
你之前購進(jìn),借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
做了這個(gè)調(diào)整分錄之后,借;原材料,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),原材料就是 含稅的,進(jìn)項(xiàng)稅額就沒有余額了
84784963
2019 10/29 21:58
老師,還是有點(diǎn)不大懂,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅,是把庫存商品調(diào)成含稅的了,只是在總帳里顯示了,在供應(yīng)鏈里領(lǐng)用材料時(shí)還是不含稅金額阿
鄒老師
2019 10/29 22:03
你好,你需要把你供應(yīng)鏈里面的領(lǐng)用材料的相關(guān)信息從不含稅改成含稅才是的
84784963
2019 10/30 10:20
老師 主要供應(yīng)商里的沒法改,要是改的話得全刪了
鄒老師
2019 10/30 10:22
你好,是什么原因?qū)е鹿?yīng)商材料入賬金額錯(cuò)誤無法修改呢?
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