問題已解決
老師,我們公司2021年有一筆增值稅需要繳納,由于對方多開發(fā)票導(dǎo)致,我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢,稅款已于本月繳納,想問一下我怎么入賬對不對
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速問速答他多開的這個(gè)發(fā)票,你需要給他開紅字信息表,對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票的嗎?如果不需要的話,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
2022 12/09 14:27
84784958
2022 12/09 14:28
需要的 已經(jīng)開完了
郭老師
2022 12/09 14:31
借應(yīng)付賬款,
貸庫存商品,
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784958
2022 12/09 14:35
我們是工程類服務(wù) 他們發(fā)票多開 實(shí)際結(jié)算沒有到那么多 他們開了新的發(fā)票 我們現(xiàn)在做繳納增值稅的賬務(wù)處理
郭老師
2022 12/09 14:38
你好,那你們現(xiàn)在開了紅字信息表沒開,如果沒有開的話,你們打算抵扣不抵扣兩種做法,你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或者是差額沒有支付的,做到營業(yè)外收入進(jìn)項(xiàng)抵扣了就可以的,你選擇哪一種?
84784958
2022 12/09 14:40
已經(jīng)開了紅字表了 稅款也繳納了 現(xiàn)在就是這個(gè)稅款的賬務(wù)處理要怎么處理
郭老師
2022 12/09 14:42
借預(yù)付賬款或者是應(yīng)付賬款,
貸主營業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 12/09 14:42
轉(zhuǎn)出的發(fā)生額
上面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄寫了,你看一下的節(jié),轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去了。
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