問題已解決
你好老師,建筑行業(yè)異地預繳的增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、水利建設基金、工會經(jīng)費怎么做賬(寫分錄)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應交稅費預交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、水利建設、工會經(jīng)費
貸銀行存款
如果是按月的增值稅,
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅,
次月申報抵扣,借應交稅費未交增值稅,
貸應交稅費,預交增值稅
2022 12/07 11:37
郭老師
2022 12/07 11:37
借稅金及附加貸應交稅費、附加稅/水利建設
郭老師
2022 12/07 11:38
借管理費用工會經(jīng)費貸應付職工薪酬,工會經(jīng)費
借應付職工薪酬,工會經(jīng)費
貸銀行存款,
我上面的第一個工會經(jīng)費的那個不對,你修改一下。
84784958
2022 12/07 14:25
本月預繳的工會經(jīng)費和水利基金是:借:管理費用-工會經(jīng)費 /水利基金 貸:銀行存款
郭老師
2022 12/07 14:25
水利建設和附加稅是一樣的稅金及附加。
郭老師
2022 12/07 14:26
只有工會經(jīng)費可以做到管理費用。
84784958
2022 12/07 14:30
本月末開票,下個月初預繳相關(guān)稅款的分錄就是:借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費,預交增值稅。借:稅金及附加 貸應交稅費、附加稅/水利建設 管理費用-工會經(jīng)費
84784958
2022 12/07 14:31
老師剛剛我理解的是否正確
郭老師
2022 12/07 14:33
抵扣的分錄不要做,這個分錄不對。
郭老師
2022 12/07 14:34
借應交稅費-預交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、水利建設、
貸銀行存款
沒開發(fā)票的做這個,
然后工會經(jīng)費的單獨做記應付職工薪酬,工會經(jīng)費帶銀行放款。
84784958
2022 12/07 14:52
本月開票,本月預繳相關(guān)稅款的分錄是:借應交稅費預交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、貸銀行存款
郭老師
2022 12/07 14:54
對的,是的,是這么做的。
84784958
2022 12/07 15:05
本月開票,本月預繳的相關(guān)稅款需要計提?
郭老師
2022 12/07 15:09
本月月底計提,我上面給你寫的那一份就是。
閱讀 466