問題已解決
老師 我上個月的銷售里面有些沒有開發(fā)票的收入 在這個月開的 導(dǎo)致我這個月的開發(fā)票的金額大于我做賬的收入 那我報增值稅報哪個金額呢
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速問速答你好,按照開票的金額,實際上該在上月申報,這就延期了
2022 11/14 15:28
84784948
2022 11/14 15:30
我上月已經(jīng)申報了未開票收入呀
84784948
2022 11/14 15:30
我上月按真是收入報稅的,但是發(fā)票沒有開那么多
84784948
2022 11/14 15:31
我報稅的金額小于開發(fā)票的金額不行的是嗎
小寶老師
2022 11/14 15:32
哦哦,在賬務(wù)你把上月的未票收入做個沖銷,然后把本月這部分開票的金額記賬,這樣子一正一負(fù)不影響實際增值稅
84784948
2022 11/14 15:33
老師在嗎
小寶老師
2022 11/14 15:34
在的哦哦哦,在賬務(wù)你把上月的未票收入做個沖銷,然后把本月這部分開票的金額記賬,這樣子一正一負(fù)不影響實際增值稅
84784948
2022 11/14 15:34
我說免增值稅的,也那么麻煩嗎
小寶老師
2022 11/14 15:36
是的額,要不然收入就重復(fù)了哦
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