問題已解決

上個(gè)月報(bào)稅就是很久沒報(bào)增值稅了 就寫了個(gè)無票收入,為了報(bào)點(diǎn)增值稅,然后這個(gè)月用給沖銷嗎

m62157888| 提問時(shí)間:2023 01/09 13:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 是的; 確實(shí)多報(bào)了 就得紅沖的??
2023 01/09 13:23
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