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上個月收到款的時候已經(jīng)做了無票收入申報,但是這個月又開了發(fā)票,增值稅要怎么報呢

84785036| 提問時間:2023 01/11 09:51
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,本月按開票的正常申報,并在無票收入那里填報負(fù)數(shù)
2023 01/11 09:51
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