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出口,外貿(mào)企業(yè)。申請退稅,差額計入什么會計科目,求具體分錄

84785018| 提問時間:2022 11/13 17:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好什么原因有差額 少退了嗎
2022 11/13 17:18
84785018
2022 11/13 17:22
小數(shù)點差異
郭老師
2022 11/13 17:23
差額做營業(yè)外收支 看下借方余額還是貸方
84785018
2022 11/13 17:24
少了不是計入成本嗎?
郭老師
2022 11/13 17:25
你好,四舍五入的差異直接放到營業(yè)外收支就可以的,這個不用做成本
郭老師
2022 11/13 17:25
幾毛錢分錢的差異影響不大的。
84785018
2022 11/13 17:26
哦哦,多了2分錢,就計入營業(yè)外收入,少了2分錢,就計入營業(yè)外成本,是嗎
郭老師
2022 11/13 17:28
對的,是的,是這么做的。
84785018
2022 11/13 17:28
好的,謝謝郭老師
郭老師
2022 11/13 17:29
不用客氣,周末愉快
84785018
2022 11/13 17:30
對了,如果計算印花稅。出去收入,就是按含稅金額,也是收到的錢,計算繳納印花稅的。那這對應的進貨發(fā)票,稅金是申請了退稅,計算印花稅時,購進的發(fā)票,是按不含稅計算繳納嗎。
郭老師
2022 11/13 17:30
合同里面簽訂的是什么金額?
84785018
2022 11/13 17:34
購貨都是注明了不含稅金額,和稅金的
84785018
2022 11/13 17:34
因為進貨發(fā)票,稅金都申請退回來。那應該按不含稅還是含稅金額交印花稅
郭老師
2022 11/13 17:35
都按照不含稅的金額繳納
84785018
2022 11/13 17:36
好的,謝謝郭老師。
84785018
2022 11/13 17:37
出口的收入,就是按收到的美元,折算成人名幣交的,沒有問題哈
郭老師
2022 11/13 17:38
是的是的,是這么做的。
84785018
2022 11/13 17:40
對了,上次就想問問你,有一張進貨發(fā)票,我們不知道不能退稅,是屬于征稅項目。但是我們勾選退稅認證。麻煩發(fā)一個正確的處理方法
郭老師
2022 11/13 17:41
你好,就是你們這個業(yè)務不允許退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是這個意思嗎?
84785018
2022 11/13 17:41
嗯嗯,是的
郭老師
2022 11/13 17:42
那你現(xiàn)在把退稅勾選退回來,選擇抵扣勾選,然后和內(nèi)銷是一樣的 借庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項 貸銀行存款, 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費、應交增值稅,銷項 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品 進項就可以抵扣
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