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財(cái)務(wù)一開始建賬的時(shí)候,期初應(yīng)付賬款錯(cuò)了,現(xiàn)在要把應(yīng)付賬款(某某單位)貸方調(diào)進(jìn)去14萬,借方調(diào)在什么科目合適

84784977| 提問時(shí)間:2022 11/09 14:23
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)你的描述,借方建議調(diào)整預(yù)付賬款科目的
2022 11/09 14:24
84784977
2022 11/09 14:25
不明白,那資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款=應(yīng)付減預(yù)付不是還不欠人家錢嗎
王超老師
2022 11/09 14:26
你貸方有14萬了,那么這個(gè)是負(fù)債,你資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,你這個(gè)只能在資產(chǎn)那邊找一個(gè)科目,用這個(gè)科目吧數(shù)據(jù)填寫進(jìn)去,這樣才平衡的
84784977
2022 11/09 14:28
不能做費(fèi)用嗎
84784977
2022 11/09 14:29
按照一般入庫(kù)的話借原材料貸應(yīng)付賬款 但是期初材料都盤進(jìn)去了
王超老師
2022 11/09 14:33
你這個(gè)做費(fèi)用的話,就是 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款
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