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結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅時(shí): 借:應(yīng)交稅-銷項(xiàng)稅 1500 貸:應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)稅500 應(yīng)交稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 其實(shí)我這里應(yīng)該是貸方進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)600,轉(zhuǎn)出未交增值稅是900, 本月應(yīng)交增值稅: 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:未交增值稅 1000(我的未交增值稅應(yīng)該就是900) 現(xiàn)在我的未交增值稅貸方有余額,其實(shí)應(yīng)該沒有余額,我應(yīng)該怎么調(diào)整這100

84784997| 提問時(shí)間:2022 11/03 11:34
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郭老師
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
2022 11/03 11:36
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