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請老師給總結(jié)一下工程施工隊的常用分錄

84784963| 提問時間:2022 10/27 21:01
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
包工包料 01 材料費 (1)采購施工材料時 借:工程物資——沙料、石材等 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應付賬款等 (2)領用的自購材料,根據(jù)領料單或出庫單等單據(jù),計入合同成本中心的材料費 借:合同履約成本——工程施工——材料費 貸:工程物資 02 人工費 根據(jù)工資清單,所發(fā)生的工資和計提的福利費等費用計入合同成本中的人工費 借:合同履約成本——工程施工——人工費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付職工薪酬——工資 ——福利費 應付賬款——勞務費 銀行存款 03 機械作業(yè)及機械使用費 (1)使用自有施工機械和運輸設備為承包工程進行機械作業(yè)所發(fā)生的人工費、燃料及動力費用,計入“機械作業(yè)——承包工程”明細科目。 借:機械作業(yè)——承包工程 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應付賬款 累計折舊等 月份終了,分攤至工程施工科目 借:合同履約成本——工程施工——機械使用費 貸:機械作業(yè)——承包工程 (2)使用自有施工機械和運輸設備為承包工程進行機械作業(yè)所發(fā)生的人工費、燃料及動力費用金額較小,可以直接計入工程施工科目中的機械使用費。 借:合同履約成本——工程施工——機械使用費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應付賬款 累計折舊等 (3)從外單位或企業(yè)其他內(nèi)部獨立核算的機械站租入施工機械,支付或負擔的機械租賃費,可以直接計入“工程施工——機械使用費”。 借:合同履約成本——工程施工——機械使用費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應付賬款(與外單位往來用) 04 分包工程費用——預付工程款 根據(jù)合同約定支付的預付款應計入“應付賬款——應付分包款”科目 借:應付賬款——應付分包款 貸:銀行存款 05 分包工程費用——工程款結(jié)算 應根據(jù)與分包企業(yè)確認額結(jié)算通知單,確認應付的工程款 借:合同履約成本——工程施工——分包工程費用 貸:應付賬款——應付分包款 經(jīng)典案例: 天山建設公司為一般納稅人,適用《企業(yè)會計準則》,正在施工的A項目為一般計稅項目,并且A項目所在地與公司機構所在地不在同一地市,2020年6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)收取工程進度款2180萬元,向業(yè)主開具增值稅發(fā)票。 (2)向電梯分包單位支付電梯分包款123.3萬元,取得增值稅專用發(fā)票,其中電梯的發(fā)票金額100萬元,稅額13萬元;安裝服務的發(fā)票金額10萬元,稅額0.3萬元。 (3)向幕墻分包單位支付分包款404.4萬元,玻璃幕墻為分包單位自產(chǎn),其中玻璃幕墻發(fā)票金額300萬元,稅額39萬元;安裝服務費發(fā)票金額60萬元,稅額5.4萬元。 (4)支付軟裝工程款545萬元,取得裝飾服務的增值稅專用發(fā)票金額為500萬元,稅額45萬元。 案例解析: (1)收到款項確認銷項稅額: 借:銀行存款         2180 貸:應收賬款        2180 借:應交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額   180 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)  180 注:應考慮到上一環(huán)節(jié)的會計處理: 借:應收賬款       2180 貸:合同結(jié)算——價款結(jié)算   2000 應交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額   180 (2)預繳增值稅: A項目應預繳增值稅為:(2180-123.3-404.4-545)÷1.09*2%=20.32萬元。 借:應交稅費——預交增值稅 20.32 貸:銀行存款  20.32 (3)支付電梯分包款: 借:合同履約成本——工程施工——分包成本 110 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)   13.3 貸:銀行存款等       123.3 (4)支付幕墻分包款: 借:合同履約成本——工程施工——分包成本 360 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)   44.4 貸:銀行存款等     404.4 (5)支付軟裝工程款: 借:合同履約成本——工程施工——分包成本 500 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)   45 貸:銀行存款等         545 (6)向天山建設公司總部結(jié)轉(zhuǎn)稅款: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)  180 貸:應交稅費——預交增值稅      20.32 ——應交增值稅(進項稅額)102.7 內(nèi)部往來——結(jié)轉(zhuǎn)稅款       56.98
2022 10/27 21:02
84784963
2022 10/28 18:47
謝謝老師,不好意思才看見
84784963
2022 10/28 18:50
老師這也太難了吧,我小白
84784963
2022 10/28 18:51
我們是施工隊,我做內(nèi)賬
魯老師
2022 10/28 19:32
您好同學,內(nèi)帳做流水帳就行了
84784963
2022 10/28 19:41
那老師流水賬,建賬怎么建,設什么會計科目
魯老師
2022 10/28 19:55
不用設會計科目,每天登記進多少錢,出多少錢,這樣登記就行了
84784963
2022 10/28 20:07
不是出納賬,是內(nèi)賬會計老師
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