問題已解決

寫出下面問題的會計分錄

84785028| 提問時間:2022 10/27 15:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1借銀行存款200000 固定資產(chǎn)400000 貸實收資本600000
2022 10/27 15:23
暖暖老師
2022 10/27 15:23
2借短期借款100000 貸銀行存款100000
暖暖老師
2022 10/27 15:23
3借固定資產(chǎn)50000 貸銀行存款50000
暖暖老師
2022 10/27 15:24
4借短期借款200000 貸銀行款200000
暖暖老師
2022 10/27 15:24
5借庫存現(xiàn)金2000 貸銀行存款2000
暖暖老師
2022 10/27 15:24
6借銀行存款30000 貸應收賬款30000
暖暖老師
2022 10/27 15:24
7借短期借款200000 貸實收資本200000
暖暖老師
2022 10/27 15:25
8借資本公積700000 貸實收資本700000
暖暖老師
2022 10/27 15:25
9借銀行存款4000 貸主營業(yè)務收入4000
84785028
2022 10/27 16:02
銷售一批商品之后,價款50000元,直接抵付之前欠某公司的材料款。這個的會計分錄怎么寫呢
暖暖老師
2022 10/27 16:03
借應付賬款貸銀行存款
84785028
2022 10/27 16:05
謝謝老師
84785028
2022 10/27 16:07
可以順便問一下這個嗎?像第二題我就不太會待攤費用嗎?麻煩老師了
暖暖老師
2022 10/27 16:08
不好意思這個問題老師不熟悉
84785028
2022 10/27 16:08
好的謝謝老師
暖暖老師
2022 10/27 16:09
不客氣。祝你學習進步
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