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之前會(huì)計(jì)收到專票,連稅一起做進(jìn)費(fèi)用了,請(qǐng)問這個(gè)賬怎么調(diào),若是跨年的,怎么調(diào) 2

84785020| 提問時(shí)間:2022 10/26 11:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 10/26 11:21
84785020
2022 10/26 11:23
進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出嗎你這分錄顯然不對(duì)
東老師
2022 10/26 11:24
為什么要轉(zhuǎn)出呢?你都進(jìn)項(xiàng)稅額沒認(rèn)證呢
84785020
2022 10/26 11:25
你意思只調(diào)稅的部分吧
東老師
2022 10/26 11:26
對(duì)的,你不是沒抵扣嗎?把稅記賬 費(fèi)用通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84785020
2022 10/26 11:27
哦好的謝謝老師
東老師
2022 10/26 11:27
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