問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)月養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整退1—8月的,繳費(fèi)直接抵減了,這樣的話會(huì)計(jì)分錄怎么做,我平時(shí)做賬計(jì)提,借管理費(fèi)用-社保,貸應(yīng)付職工薪酬-社保,繳費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)單位,應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人,貸銀行存款,

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/25 16:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ? ?直接抵減了。 那么你沖計(jì)提 :借 管理費(fèi)用- 單位社保負(fù)數(shù)金額; 貸應(yīng)付職工薪酬 -? 社保 負(fù)數(shù)金額;? ?
2022 10/25 16:19
84784984
2022 10/25 16:22
銀行存款不用記嗎老師?我這樣記對(duì)嗎?還是按照應(yīng)該交的數(shù)計(jì)提記賬,
meizi老師
2022 10/25 16:25
?你好1. 是的; 是抵減了。 不能做借方銀行存款的; 你沖了計(jì)提 多的部分; 那么借方? ? ? 就有余額了。 就可以抵減的??
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