問(wèn)題已解決

一般納稅人進(jìn)項(xiàng)加留抵抵扣了,交了一點(diǎn)增值稅,怎么做分錄

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/21 11:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行存款。
2022 10/21 11:52
84784980
2022 10/21 12:29
只管進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng),不用管留抵的嗎
郭老師
2022 10/21 12:32
銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減去留底,按照這個(gè)來(lái)
郭老師
2022 10/21 12:32
第一個(gè)分錄是需要繳納的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的,第二個(gè)是繳納的 已經(jīng)減去了留底之后的。
84784980
2022 10/21 12:50
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)的話只需要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期發(fā)生的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)就行了吧,不用做留抵的分錄吧
郭老師
2022 10/21 12:54
對(duì)的,是的,是這么做的
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