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老師,勾選的進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅要多一點(diǎn),多出來的是要留抵嗎?分錄怎么做?需要提現(xiàn)出來嗎?
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速問速答你好 對(duì),借 未交增值稅,轉(zhuǎn)出多交增值稅??
2023 03/08 16:41
84785042
2023 03/08 16:57
老師,我不是很明白多出來的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做分錄體現(xiàn)出來?
玲老師
2023 03/08 17:02
你好 上面分錄寫了 自動(dòng)留 抵的?
84785042
2023 03/08 17:07
比如結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額9908元 應(yīng)交增值稅未交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅9元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅9917元這樣嗎?
玲老師
2023 03/08 17:15
你好?借 未交增值稅9,轉(zhuǎn)出多交增值稅? 9? 這是留 抵的?
84785042
2023 03/08 17:30
老師,那下次這9元抵稅分錄怎么做?
玲老師
2023 03/08 17:34
您好,直接抵扣就可以了。
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