問題已解決

以前的賬現(xiàn)在調(diào)已經(jīng)年結(jié)了,如何調(diào),比如科目記錯(cuò)了,費(fèi)用,往來,如果月結(jié)的直接用本年利潤(rùn)嗎?還是其它科目

84785005| 提問時(shí)間:2022 10/20 20:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,比如科目記錯(cuò)了,之前錯(cuò)誤的憑證什么,正確的憑證又應(yīng)當(dāng)是什么呢???
2022 10/20 20:50
84785005
2022 10/20 21:01
比如去年有張憑證 借:其它應(yīng)收款-保證金,貸:銀行存款,今年收回,借銀行存款,貸:其它應(yīng)收款。往來直接沖嗎?比如往來掛成費(fèi)用,跨年的怎么沖
鄒老師
2022 10/20 21:06
你好,是應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)收款借方,錯(cuò)誤的計(jì)入了費(fèi)用借方,是這個(gè)意思嗎??
84785005
2022 10/20 21:07
對(duì),還有其它往來款
鄒老師
2022 10/20 21:10
你好,那調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用?
84785005
2022 10/20 21:13
你的意思是以前的就用以前年度損益調(diào)整,上個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)的就用本年利潤(rùn)嗎
鄒老師
2022 10/20 21:15
你好 以前年度的,那調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用? 然后結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? 當(dāng)年的,那調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款,貸:某某費(fèi)用? 然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)?
84785005
2022 10/20 21:17
往來都是這樣調(diào)嗎,當(dāng)年的比如1月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,但是3月要充前面的往來呢
鄒老師
2022 10/20 21:20
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