問題已解決
業(yè)務(wù)招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應(yīng)交稅費要不要做待抵扣進(jìn)項稅額,這個是不能抵扣進(jìn)項,是直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。還是應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額?
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速問速答招待費的費用發(fā)票不可以抵扣的額
2022 10/14 09:39
84785016
2022 10/14 09:40
那我就直接做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額是吧
辜老師
2022 10/14 09:43
你直接用含稅金額入賬,不需要體現(xiàn)進(jìn)項稅的
84785016
2022 10/14 09:45
當(dāng)做普票來入?我們這是一般納稅人,還是說能有發(fā)票了在寫應(yīng)交稅費的分錄?能說一下具體分錄嗎?
辜老師
2022 10/14 09:47
不能認(rèn)證,可以直接含稅金額入賬的
84785016
2022 10/14 09:48
這樣呀,好的
84785016
2022 10/14 09:56
我剛剛看了,我的增值稅平臺上可以勾選呢
84785016
2022 10/14 09:56
那我應(yīng)該可以做待抵扣進(jìn)項稅額是吧?
辜老師
2022 10/14 10:12
勾選,選擇勾選認(rèn)證不抵扣就可以的
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