問題已解決

計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付工資 發(fā)放工資:應(yīng)付工資:100 貸:現(xiàn)金100 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄怎么做呀?

84784953| 提問時(shí)間:2022 10/13 14:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借本年利潤 貸管理費(fèi)用 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
2022 10/13 14:09
84784953
2022 10/13 14:25
老師你好,在用友軟件上,借本年利潤,貸利潤分配,是點(diǎn)擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,后一步的借利潤分配—未分配利潤 貸本年利潤,后一步的操作室自己錄入憑證嗎?
樸老師
2022 10/13 14:29
同學(xué)你好 對的 是這樣
84784953
2022 10/13 15:21
用友T+好像是自己一并結(jié)轉(zhuǎn),對嗎?
樸老師
2022 10/13 15:35
同學(xué)你好 對的 是這樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~