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老師,9月份的社保,計提了,沒交,我怎么做分錄呢,借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,就這樣就可以了對吧,等到10月份繳納的時候,應(yīng)付職工薪酬-社保,貸:銀行存款,這樣做對嗎

84784964| 提問時間:2022 10/13 10:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做。
2022 10/13 10:09
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