問題已解決

上季度賬做錯了,計入了主營業(yè)務成本,現(xiàn)在把他負數(shù)沖銷了,結(jié)轉(zhuǎn)成本上需要沖銷嗎

84785016| 提問時間:2022 10/12 16:26
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劉瓊老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,那就是對沖之前的錯的就好,然后補一筆正確的
2022 10/12 16:27
84785016
2022 10/12 16:28
結(jié)轉(zhuǎn)成本上負數(shù)不用管管正數(shù)就好是嗎
劉瓊老師
2022 10/12 16:30
那事實是多轉(zhuǎn)了就必須沖掉的,這個月你該結(jié)轉(zhuǎn)的就正常做,分開做兩筆,后面查知道是什么原因就行
84785016
2022 10/12 22:04
好的謝謝老師
劉瓊老師
2022 10/12 22:14
不客氣,能幫到你是我的榮幸
84785016
2022 10/13 12:34
老師這是我做的沖銷上季度的分錄和更正上季度的分錄,更正的分錄這個月還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,我結(jié)轉(zhuǎn)了但是報表不平,負債方多出14500,更正的是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)?
劉瓊老師
2022 10/13 12:40
對呀,你的資產(chǎn)增加了呀(其他應收),應付職工薪酬也增加了,那負債肯定增加呀。你可以直接對沖一筆。 借:管理費用。貸:主營業(yè)務成本。
84785016
2022 10/13 12:44
意思是,我不做紅字分錄,直接做借管理費用14500 ?貸主營業(yè)務成本14500 是嗎?
劉瓊老師
2022 10/13 13:37
的是,這樣你的資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)不變
84785016
2022 10/13 13:39
好的,我試試看
劉瓊老師
2022 10/13 13:44
嗯,有什么問題再聯(lián)系
84785016
2022 10/13 14:01
老師,我把紅字的刪除了做成借管理費用貸主營業(yè)務成本,然后把更正計提4-6月工資給作廢然后在結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在報表還是不平差數(shù)換了一個方向還是差14500
劉瓊老師
2022 10/13 14:35
紅字的那張:借:主營業(yè)務成本? -14500,貸:其他應收款? ?-14500。這張也要作廢。保留之前調(diào)之前錯的, 最之前錯的是:借:主營業(yè)務成本 14500? 貸:其他應收款14500..。那現(xiàn)在就補一筆。借:管理費用14500.貸:主營業(yè)務成本14500
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