問題已解決
您好老師,個體戶開具發(fā)票,稅率是0,就是沒有稅,8月份開具了一張稅率是5的,也就是開錯了,現(xiàn)在季報, 1有沒有影響,是不是和0稅率一樣申報,還需要繳納稅款嗎? 2錯了紅沖,開具一張正確的, 3還有什么事項嗎?求解謝謝老師
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速問速答您好,您開紅字發(fā)票是幾月份開的
2022 10/09 06:18
84784976
2022 10/09 07:36
想今天開,老師
東老師
2022 10/09 07:37
今天開的話,你既然開了5%的稅率,就得按照5%的申報
84784976
2022 10/09 07:39
我現(xiàn)在申報的是7.8.9月份的,8月份已經(jīng)開具一張5的稅率了,需要繳納稅款嗎?余下發(fā)票都是0稅率,5是個錯的稅率,本來就該是0稅率
東老師
2022 10/09 07:39
你看的這個5%的稅率是專票還是普票?你一個季度開了多少了?
84784976
2022 10/09 07:43
普,3個月合計10萬一下
東老師
2022 10/09 07:44
那你需要按照5%申報,但是也應(yīng)該是免稅的
84784976
2022 10/09 07:47
我也是這么理解的,謝謝老師,我未來三個月還是0稅率,能不能紅字紅沖一下5的這張發(fā)票,有沒有影響,
1稅率本是0,開5會預(yù)警嗎?
2將錯就錯,不紅沖行不行?
3紅沖有沒有什么影響
4還有什么注意事項?
東老師
2022 10/09 07:48
第一開5%的是不會預(yù)警的,第二如果對方?jīng)]意見其實不紅沖也可以,但是我最好還是沖銷
東老師
2022 10/09 07:49
第三,正常紅字沖銷沒影響,下次按照正確稅率開票就行了
84784976
2022 10/09 07:50
0開成5,不改錯,這不亂開嗎?
東老師
2022 10/09 07:51
是的,所以還是需要紅沖重新開票
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